Подача на реєстрацію GST/HST/PST в Канаді

Будьте в ладах з податковою системою Канади. Реєструйте GST/HST/PST вчасно, щоб уникнути штрафів.

  • Супровід реєстрації GST/HST/PST
  • Розрахунок і подання квартальної та річної звітності GST/HST/PST
250+ відгуків у Google
Client
Client
Client
3,400+ клієнтівдовіряють нам
Бухгалтер

Ольга Чикалюк

Бухгалтер

Бухгалтер

Ольга Возна

Бухгалтер

Trusted Experts In

QuickBooksWavewagepointDT Max
CRAAuthorized
XeroSage

Короткий огляд наших бухгалтерських та податкових послуг у Канаді.

Що кажуть наші клієнти

4.9/5|на Google Reviews

"Дякую команді Anytime Accounting за надання якісних та професійних послуг. Зверталися неодноразово (подача декларацій, фінансові консультації та інше), обслуговування завжди на найвищому рівні. Ми повністю задоволені їхньою роботою. Рекомендую!!!"

О
Олег Гулій

"Дуже дякую Ользі за допомогу! Вже не вперше співпрацюємо і завжди усе чітко швидко з увагою до деталей. Я задоволена послугами на усі 100% та щиро рекомендую! Дякую ще раз!"

N
Nataliia Kunchenko

"Мої найкращі рекомендації. Дівчата були на зв’язку до подачі декларації, після та під час. Шукали всю потрібну інформацію для нашої сім’ї та нашого випадку, кілька разів зв’язувалися із головним офісом податкової служби, щоб знати як завершити нашу декларацію. Щиро дякуємо."

О
Олеся Задорожна

Почати роботу з нами просто

01

Залиште заявку

Запишіться на 15 хв безкоштовну консультацію.

02

Діагностика

Розглянемо вашу ситуацію та знайдемо оптимальний варіант вирішення.

03

Рішення

Супроводжуємо вас на всіх етапах.

FAQ

Для самозайнятих (self-employed) реєстрація GST/HST стає обов’язковою після перевищення порогу $30,000 за останніх 4 послідовних квартала. Важливо правильно визначити момент перевищення, щоб зареєструватися вчасно.

У такій ситуації варто якомога швидше зареєструватися та визначити період, за який GST/HST мав нараховуватися. Подальші кроки залежать від вашої ситуації. В деяких випадках можна зареєструвати аккаунт GST/HST заднім числом.Варто звернутися до нас для вирішення вашої ситуації.

Добровільна реєстрація можлива навіть до досягнення ліміту. Вона може мати сенс у певних випадках, зокрема залежно від структури витрат і характеру діяльності. А також якщо ви плануєте працювати з великими клієнтами, це може бути доцільно на певних етапах.

У багатьох випадках послуги, що надаються клієнтам за межами Канади, не підлягають нарахуванню GST/HST. Водночас правила залежать від конкретних умов.

Вам потрібно вести облік витрат на матеріали, а також суму GST/HST в цих витратах. При поданні звіту до податкової цю суму можна буде врахувати та відповідно зменшити суму податку до оплати.

Короткострокова оренда житла (зазвичай до 30 днів) підлягає GST/HST і, як правило, вимагає реєстрації з першого долара доходу. У деяких випадках платформа може автоматично стягувати податок із гостей, однак відповідальність за правильну реєстрацію та податкову звітність залишається за власником житла. Окремо можуть діяти провінційні вимоги (ліцензії, місцеві дозволи), які залежать від регіону.

Це питання має багато нюансів і залежить від конкретних обставин. Рекомендуємо обговорити його на консультації, щоб правильно оцінити можливість отримання повернення.

Це залежить від моделі продажів і ролі платформи в транзакції. У деяких випадках платформа може збирати GST/HST, але обов’язки продавця щодо реєстрації та звітності можуть зберігатися. Рекомендуємо обговорити це на консультації.

Якщо ви зареєстровані на GST/HST, ви можете зменшити суму до сплати через ITC (input tax credits) — тобто заявити GST/HST, який ви заплатили у вартості бізнес-покупок і витрат, що використовуються для комерційної діяльності та підтверджені чеками/інвойсами.

В першу чергу, потрібно подати звіт до CRA, щоб визначити, яку конкретну суму потрібно сплатити. За певних умов податкова може погодити оплату податку в розстрочку. Але цей процес потрібно організувати вчасно та згідно з чинним законодавством. У даному випадку рекомендуємо звернутися за професійною допомогою.

Це залежить від ваших бізнес-цілей та фінансового планування. На перших етапах період можливо вибрати самостійно, але податкова може змінити на власний розсуд.

Перш за все уважно ознайомтеся з вимогами, зазначеними в листі від CRA. Зазвичай потрібно підготувати документи по доходах, витратах та розрахунках GST/HST за вказаний період. Важливо надати саме ті матеріали, які запитуються, і дотриматися встановлених строків.

Вам потрібно подати фінальний звіт, провести необхідну оплату та подати заявку на закриття акаунту.

Це залежить від провінції, типу товарів або послуг і наявності податкового зв’язку з цією провінцією. У деяких випадках може знадобитися окрема реєстрація на провінційний податок. Рекомендуємо звернутися за консультацією з цим питанням.